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    江蘇交通控股有限公司2023年度風險管理情況評估及本部內控手冊修編項目(重新采購)

    更新時間:
    2024年03月07日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
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    項目概況 項目名稱 項目編號 采購方式 資金來源 公示開始時間 公示結束時間 項目概況及采購范圍
    ****2023年度風險管理情況評估及本部內控手冊修編項目(重新采購)
    ****
    競爭性談判
    2024-03-07 15:312024-03-10 15:31
    采購人 采購人 聯系人 聯系人電話 采購代理 聯系人 聯系人電話
    ****
    ****151****6253、186****1322
    ****
    | ****2023年度風險管理情況評估及本部內控手冊修編項目(重新采購)候選人名單
    排序
    候選人姓名
    報價/費率
    項目負責人
    候選人業績
    項目負責人業績
    1
    ****事務所(特殊普通合伙)
    415000
    張愛軍
    1.****集團****公司風險管理體系優化項目 2.中工****公司“瘦身健體”****公司風險、內控與合規“三合一”體系手冊排版調整項目 3.****集團****集團****公司風險管理專項審計 4.****集團有限公司風險內控服務框架協議(2022-2023) 5.**天通****公司內部控制手冊編制咨詢 6.**市****集團主要領導離任經濟責任交接事項清查及營運風險管理專項審計 7.****公司內控及合規管理情況審計 8.****公司內控及合規管理情況審計服務協議(服務期限2021年5月20日-2021年7月) 9.中央廣播電視2021年度內控及風險管理評價 10.****集團****公司2021年內控評價、2022年風險管理咨詢 11.****集團****公司內控手冊修訂項目 12.****公司內控手冊修訂 13.****政府****委員會委托對**交控、****集團、****集團內部控制體系建設和執行情況專項檢查、資產評估專項檢查 14.****政府****委員會****集團、****集團、****集團、****集團內部控制體系建設和執行情況專項檢查 15.****政府****委員會****集團、糧食集團、****集團、16.****集團內部控制體系建設和執行情況專項檢查 17.國****管理委員會2023年中央企業內控體系有效性抽查評價 18.國****管理委員會2022年中央企業內控體系有效性抽查評價 19.國****管理委員會2021年中央企業內控體系有效性抽查評價 20.****集團有限公司2023年度內控評價 21.****集團****公司2023年經濟責任審計及內控檢查評價 22.****公司等3家所屬企業財務收支和內控專項審計 23.**烏江****公司2023年度內控體系專項審計、經濟責任審計 24.****集團****公司2022年內控評價業務審計 25.中鈔信****公司內控專項審計 26.****公司2022年度額勒賽、捷寧公司內控審計 27.******公司內控及合規管理情況審計服務 28.******公司內控及合規管理情況審計服務 29.****公司****公司內控及合規管理情況審計服務 30.****公司內控及合規管理情況審計服務 31.****集團有限公司2022****公司、服務公司內控抽查評價及匯總 32.****集團有限公司2021年內控抽查評價 33.****公司2021年內控體系監督評價服務 34.****公司2021年內部控制評價專項審計 35.****集團****公司2021年內部控制評價服務 36.****集團****公司內部控制評價 37.****公司2021年度內控項目 38.****政府****委員會專項審計 39.中國國投****公司****公司2022年度內控監督評價 40.****公司委托對保利中輕2023年度內控監督評價 41.****集團****公司2023年內控評價 42.****集團****公司2023年內控檢查評價服務 43.****公司2024-2025年內控及專項審計服務 44.國能數智科技****公司2023年內控評價服務技術咨詢 45.****集團有限公司內控體系監督評價服務 46.****公司合規內控審計項目 47.****中心有限公司內控合規管理體系建設服務咨詢項目 48.中鐵物貿本部及所屬5****公司2023年度內控抽查服務項目 49.****公司委托對所屬12家單位開展經濟責任審計、內控審計 50.****集團****公司2023年內控審計、2020年至2023年企業年金審計 51.中國****公司原董事長王良同志離任經濟責任與內控業務 52.****集團****公司內控評價、企業年金及經濟責任審計服務 53.****科技城****公司專項審計與內控評價 54.科技部委托對本部及下屬23家單位2022年度內控評價 55.****公司2023年度內控評價 56.**省農業****公司內控合規管理體系建設服務咨詢項目 57.****公司內控評價、資金管理情況審計及財務會計信息質量審計專項審計 58.******公司委托內控合規評價 59.**同****集團2022年度內控監督評價審計內部控制評價 60.****集團2022年內控評價 61.****公司****公司2022年度內控建設 62.****集團東****公司****公司風險內控合規體系建設 63.****公司2022年內控及合規管理情況審計 64.****集團****公司內控建設項目
    1.****集團****公司風險管理體系優化項目 2.**市****集團主要領導離任經濟責任交接事項清查及營運風險管理專項審計 3.****管理中心2022年度內控及風險管理咨詢 4.****公司內控及合規管理情況審計 5.**天通****公司內部控制手冊編制咨詢 6.中工****公司“瘦身健體”****公司 風險、內控與合規“三合一”體系手冊排版調整項目 7.****公司內控及合規管理情況審計服務協議 8.****集團****集團****公司風險管理專項審計 9.****政府****委員會委托對**交控、****集團、****集團內部控制體系建設和執行情況專項檢查、資產評估專項檢查 10.****政府****委員會****集團、****集團、****集團、****集團內部控制體系建設和執行情況專項檢查 11.國****管理委員會2023年中央企業內控體系有效性抽查評價 12.國****管理委員會2022年中央企業內控體系有效性抽查評價 13.****集團****公司2022年內控評價業務審計 14.****集團****公司2021年內部控制評價服務 15.****政府****委員會****集團、糧食集團、****集團、****集團內部控制體系建設和執行情況專項檢查 16.國****管理委員會2021年中央企業內控體系有效性抽查評價 17.****集團有限公司2023年度內控評價 18.****集團****公司2023年經濟責任審計及內控檢查評價 19.****公司等3家所屬企業財務收支和內控專項審計 20.**烏江****公司2023年度內控體系專項審計、經濟責任審計 21.中鈔信****公司內控專項審計 22.****公司2022年度額勒賽、捷寧公司內控審計 23.******公司內控及合規管理情況審計服務 24.****公司內控手冊修訂 25.**天通****公司內部控制手冊編制咨詢 26.中工****公司“瘦身健體”****公司風險、內控與合規“三合一”體系手冊排版調整項目
    2
    ****事務所(特殊普通合伙)
    418000
    張凌
    1.****公司2023年度內控監督評價項目 2.華能能源****公司2023年度內部控制監督評價項目 3.****集團****公司2023-2025年內控咨詢評價、風險評估委托服務項目 4.大唐**新能源2023年內控監督評價 5.****公司審計咨詢服務 6.****集團有限公司內控監督評價項目 7.****公司四合一內控監督評價項目 8.****集團有限公司三合一體系建設 9.****公司風險管理、內部控制和合規管理評價 10.****集團2022年度內控監督評價 11.****公司2022年度內控項目 12.****公司內控監督評價 13.中鋁集團2022年度內控體系持續優化 14.**水投內部控制及風險與合規管理體系建設項目 15.云****集團有限公司2021內部控制評價 16.北方****公司2021年至2023年內部控制自我評價咨詢服務項目 17.****集團有限2021內控評價 18.華能****公司2021內控評價及監督評價 19.貴****公司2021內控評價 20.中鋁集團內控體系優化建設 21.****集團****公司內控咨詢 22.華能****公司內控體系建設與優化 23.國網****公司內控建設項目 24.三峽集團內控體系建設與評價
    1.大唐**新能源2023年內控監督評價 2.****公司審計咨詢服務 3.****集團有限公司內控監督評價項目 4.****公司四合一內控監督評價項目 5.****公司風險管理、內部控制和合規管理評價 6.**水投內部控制及風險與合規管理體系建設項目 7.華能****公司2021內控評價及監督評價 8.貴****公司2021內控評價 9.****集團****公司內控咨詢 10.華能****公司內控體系建設與優化 11.國網****公司內控建設項目
    3
    ****事務所(特殊普通合伙)
    398000
    徐長俄
    1.2023年內部控制評價暨內控合規現場檢查項目 2.****集團有限公司及下屬單位內審操作實務編制、審核 3.****大學經濟責任風險管理及內部控制評價 4.****集團****公司、****集團****公司、****公司的內部控制、風險防控及其他經營管理 5.********集團****公司運營風險評估 6.****集團有限公司2021內控評價咨詢服務 7.****集團有限公司2022年度的內控評價咨詢服務 8.********公司內控風險合規咨詢 9.電科院本部及基層單位2022年內部控制檢查評價 10.****公司2021年度內部控制審計
    1.**國信****公司內部控制制度修訂 2.******公司內部控制制度修訂 3.****集團****公司的內部控制、風險防控及其他經營管理 4.****集團****公司的內部控制、風險防控及其他經營管理 5.****公司的內部控制、風險防控及其他經營管理 6.****集團有限公司2019年度的內部控制評價 7.********集團****公司運營風險評估 8.**國電南自****公司內控審計 9.**國電南****公司內控審計 10.****事業部(**國電南****公司、**南自****公司)內控審計 11.協鑫****公司2021年度內部控制審計 12.****集團****公司2022年度內部控制審計 13.******公司2022年度內部控制審計
    其他說明

    | ****2023年度風險管理情況評估及本部內控手冊修編項目(重新采購)投標人詳細評審得分匯總 ****事務所(特殊普通合伙) ****事務所(特殊普通合伙) ****事務所(特殊普通合伙) ****事務所(特殊普通合伙)
    79.14
    74.33
    72.73
    67.24
    | ****2023年度風險管理情況評估及本部內控手冊修編項目(重新采購)投標人得分匯總 ****事務所(特殊普通合伙) ****事務所(特殊普通合伙) ****事務所(特殊普通合伙) ****事務所(特殊普通合伙)
    86.84
    94.03
    88.47
    81.20

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