位置>千里馬招標網> 招標中心> 邯鄲市第二十五中學2023年預算公開
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發布時間:2023-07-26 09:56:10
二十五、****收支預算
單位預算收支總表
360125**** | 預算年度:2023 | 單位:萬元 | ||
序號 | 收入 | 支出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共預算撥款收入 | 7269.90 | 一、一般公共服務支出 |
|
2 | 二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
|
3 | 三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
|
4 | 四、財政專戶管理資金收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
5 | 五、事業收入 |
| 五、教育支出 | 5163.92 |
6 | 六、事業單位經營收入 |
| 六、科學技術支出 |
|
7 | 七、上級補助收入 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
8 | 八、附屬單位上繳收入 |
| 八、社會保障和就業支出 | 1136.03 |
9 | 九、其他收入 |
| 九、社會保險基金支出 |
|
10 |
|
| 十、衛生健康支出 | 484.42 |
11 |
|
| 十一、節能環保支出 |
|
12 |
|
| 十二、城鄉社區支出 |
|
13 |
|
| 十三、農林水支出 |
|
14 |
|
| 十四、交通運輸支出 |
|
15 |
|
| 十五、**勘探工業信息等支出 |
|
16 |
|
| 十六、商業服務業等支出 |
|
17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
18 |
|
| 十八、援助其他地區支出 |
|
19 |
|
| 十九、自然**海洋氣象等支出 |
|
20 |
|
| 二十、住房保障支出 | 485.53 |
21 |
|
| 二十一、糧油物資儲備支出 |
|
22 |
|
| 二十二、國有資本經營預算支出 |
|
23 |
|
| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
|
24 |
|
| 二十四、預備費 |
|
25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
26 |
|
| 二十六、轉移性支出 |
|
27 |
|
| 二十七、債務還本支出 |
|
28 |
|
| 二十八、債務付息支出 |
|
29 |
|
| 二十九、債務發行費用支出 |
|
30 |
|
| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
31 |
|
| 三十一、****政府債券本金利息服務費 |
|
32 | 本年收入合計 | 7269.90 | 本年支出合計 | 7269.90 |
33 | 上年結轉結余 |
| 年終結轉結余 |
|
34 | 收入總計 | 7269.90 | 支出總計 | 7269.90 |
單位預算收入總表
360125**** | 預算年度:2023 | 單位:萬元 | ||||||||||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 本年收入 | 上年結轉 | ||||||||
科目 編碼 | 科目名稱 | 小計 | 財政撥款收入 | 財政專戶收入 | 事業收入 | 經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |
| 合計 | 7269.90 | 7269.90 | 7269.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 205 | 教育支出 | 5163.92 | 5163.92 | 5163.92 |
|
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|
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|
3 | 20502 | 普通教育 | 5163.92 | 5163.92 | 5163.92 |
|
|
|
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|
|
|
4 | ****203 | 初中教育 | 5163.92 | 5163.92 | 5163.92 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 208 | 社會保障和就業支出 | 1136.03 | 1136.03 | 1136.03 |
|
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|
|
|
|
|
6 | 20805 | 行政事業單位養老支出 | 1136.03 | 1136.03 | 1136.03 |
|
|
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|
|
|
|
7 | ****502 | 事業單位離退休 | 253.64 | 253.64 | 253.64 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | ****505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 588.26 | 588.26 | 588.26 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | ****506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 294.13 | 294.13 | 294.13 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 210 | 衛生健康支出 | 484.42 | 484.42 | 484.42 |
|
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|
11 | 21011 | 行政事業單位醫療 | 484.42 | 484.42 | 484.42 |
|
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|
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|
12 | ****102 | 事業單位醫療 | 484.42 | 484.42 | 484.42 |
|
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|
|
13 | 221 | 住房保障支出 | 485.53 | 485.53 | 485.53 |
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|
|
14 | 22102 | 住房改革支出 | 485.53 | 485.53 | 485.53 |
|
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|
|
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15 | ****201 | 住房公積金 | 485.53 | 485.53 | 485.53 |
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單位預算支出總表
360125**** | 預算年度:2023 | 單位:萬元 | ||||||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 經營支出 | 上解上級 支出 | 對附屬單位補助支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| 合計 | 7269.90 | 6892.10 | 377.80 |
|
|
|
2 | 205 | 教育支出 | 5163.92 | 4786.12 | 377.80 |
|
|
|
3 | 20502 | 普通教育 | 5163.92 | 4786.12 | 377.80 |
|
|
|
4 | ****203 | 初中教育 | 5163.92 | 4786.12 | 377.80 |
|
|
|
5 | 208 | 社會保障和就業支出 | 1136.03 | 1136.03 |
|
|
|
|
6 | 20805 | 行政事業單位養老支出 | 1136.03 | 1136.03 |
|
|
|
|
7 | ****502 | 事業單位離退休 | 253.64 | 253.64 |
|
|
|
|
8 | ****505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 588.26 | 588.26 |
|
|
|
|
9 | ****506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 294.13 | 294.13 |
|
|
|
|
10 | 210 | 衛生健康支出 | 484.42 | 484.42 |
|
|
|
|
11 | 21011 | 行政事業單位醫療 | 484.42 | 484.42 |
|
|
|
|
12 | ****102 | 事業單位醫療 | 484.42 | 484.42 |
|
|
|
|
13 | 221 | 住房保障支出 | 485.53 | 485.53 |
|
|
|
|
14 | 22102 | 住房改革支出 | 485.53 | 485.53 |
|
|
|
|
15 | ****201 | 住房公積金 | 485.53 | 485.53 |
|
|
|
|
單位預算財政撥款收支總表
360125**** | 預算年度:2023 | 單位:萬元 | |||||
序號 | 收入 | 支出 | |||||
項 目 | 金額 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共預算撥款 | 7269.90 | 一、一般公共服務支出 |
|
|
|
|
2 | 二、政府性基金預算撥款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
3 | 三、國有資本經營預算撥款 |
| 三、國防支出 |
|
|
|
|
4 |
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
5 |
|
| 五、教育支出 | 5163.92 | 5163.92 |
|
|
6 |
|
| 六、科學技術支出 |
|
|
|
|
7 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
8 |
|
| 八、社會保障和就業支出 | 1136.03 | 1136.03 |
|
|
9 |
|
| 九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
10 |
|
| 十、衛生健康支出 | 484.42 | 484.42 |
|
|
11 |
|
| 十一、節能環保支出 |
|
|
|
|
12 |
|
| 十二、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
13 |
|
| 十三、農林水支出 |
|
|
|
|
14 |
|
| 十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
15 |
|
| 十五、**勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
16 |
|
| 十六、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
|
18 |
|
| 十八、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
19 |
|
| 十九、自然**海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
20 |
|
| 二十、住房保障支出 | 485.53 | 485.53 |
|
|
21 |
|
| 二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
22 |
|
| 二十二、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
23 |
|
| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
24 |
|
| 二十四、預備費 |
|
|
|
|
25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
|
|
26 |
|
| 二十六、轉移性支出 |
|
|
|
|
27 |
|
| 二十七、債務還本支出 |
|
|
|
|
28 |
|
| 二十八、債務付息支出 |
|
|
|
|
29 |
|
| 二十九、債務發行費用支出 |
|
|
|
|
30 |
|
| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
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31 |
|
| 三十一、****政府債券本金利息服務費 |
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32 | 本年收入合計 | 7269.90 | 本年支出合計 | 7269.90 | 7269.90 |
|
|
33 | 年初財政撥款結轉和結余 |
| 年末財政撥款結轉和結余 |
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34 | 一、一般公共預算撥款 |
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|
35 | 二、政府性基金預算撥款 |
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|
36 | 三、國有資本經營預算撥款 |
|
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37 | 收入總計 | 7269.90 | 支出總計 | 7269.90 | 7269.90 |
|
|
單位預算一般公共預算財政撥款支出表
360125**** | 預算年度:2023 | 單位:萬元 | |||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合計 | 7269.90 | 6892.10 | 377.80 |
2 | 205 | 教育支出 | 5163.92 | 4786.12 | 377.80 |
3 | 20502 | 普通教育 | 5163.92 | 4786.12 | 377.80 |
4 | ****203 | 初中教育 | 5163.92 | 4786.12 | 377.80 |
5 | 208 | 社會保障和就業支出 | 1136.03 | 1136.03 |
|
6 | 20805 | 行政事業單位養老支出 | 1136.03 | 1136.03 |
|
7 | ****502 | 事業單位離退休 | 253.64 | 253.64 |
|
8 | ****505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 588.26 | 588.26 |
|
9 | ****506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 294.13 | 294.13 |
|
10 | 210 | 衛生健康支出 | 484.42 | 484.42 |
|
11 | 21011 | 行政事業單位醫療 | 484.42 | 484.42 |
|
12 | ****102 | 事業單位醫療 | 484.42 | 484.42 |
|
13 | 221 | 住房保障支出 | 485.53 | 485.53 |
|
14 | 22102 | 住房改革支出 | 485.53 | 485.53 |
|
15 | ****201 | 住房公積金 | 485.53 | 485.53 |
|
單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表
360125**** | 預算年度:2023 | 單位:萬元 | |||
序號 | 支出部門經濟分類科目 | 一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合計 | 6892.10 | 6469.79 | 422.31 |
2 | 301 | 工資福利支出 | 6214.17 | 6214.17 |
|
3 | 30101 | 基本工資 | 1648.53 | 1648.53 |
|
4 | 30102 | 津貼補貼 | 241.98 | 241.98 |
|
5 | 30103 | 獎金 | 1155.04 | 1155.04 |
|
6 | 30107 | 績效工資 | 1241.02 | 1241.02 |
|
7 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 588.26 | 588.26 |
|
8 | 30109 | 職業年金繳費 | 294.13 | 294.13 |
|
9 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 228.4 | 228.4 |
|
10 | 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 253.58 | 253.58 |
|
11 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 37.14 | 37.14 |
|
12 | 30113 | 住房公積金 | 485.53 | 485.53 |
|
13 | 30199 | 其他工資福利支出 | 40.56 | 40.56 |
|
14 | 302 | 商品和服務支出 | 422.31 |
| 422.31 |
15 | 30201 | 辦公費 | 26.35 |
| 26.35 |
16 | 30202 | 印刷費 | 1.61 |
| 1.61 |
17 | 30205 | 水費 | 8.67 |
| 8.67 |
18 | 30206 | 電費 | 20.59 |
| 20.59 |
19 | 30207 | 郵電費 | 22.50 |
| 22.50 |
20 | 30208 | 取暖費 | 34.20 |
| 34.20 |
21 | 30209 | 物業管理費 | 16.06 |
| 16.06 |
22 | 30211 | 差旅費 | 110.00 |
| 110.00 |
23 | 30213 | 維修(護)費 | 14.01 |
| 14.01 |
24 | 30215 | 會議費 | 12.05 |
| 12.05 |
25 | 30216 | 培訓費 | 35.00 |
| 35.00 |
26 | 30217 | 公務接待費 | 4.64 |
| 4.64 |
27 | 30228 | 工會經費 | 54.93 |
| 54.93 |
28 | 30229 | 福利費 | 39.19 |
| 39.19 |
29 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 2.66 |
| 2.66 |
30 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 12.62 |
| 12.62 |
31 | 303 | 對個人和家庭的補助 | 255.62 | 255.62 |
|
32 | 30301 | 離休費 | 16.88 | 16.88 |
|
33 | 30302 | 退休費 | 224.14 | 224.14 |
|
34 | 30309 | 獎勵金 | 1.80 | 1.80 |
|
35 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 9.76 | 9.76 |
|
36 | 310 | 資本性支出 | 7.23 |
| 7.23 |
37 | 31002 | 辦公設備購置 | 7.23 |
| 7.23 |
****政府基金預算財政撥款支出表
360125**** | 預算年度:2023 | 單位:萬元 | |||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
注:無政府基金預算財政撥款預算,空表列示。
單位預算國有資本經營預算財政撥款支出表
360125**** | 預算年度:2023 | 單位:萬元 | |||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
注:無國有資本經營預算財政撥款預算,空表列示。
單位預算財政撥款 三公 經費支出表
360125**** | 預算年度:2023 | 單位:萬元 | |||
序號 | 項 目 | 資 金 性 質 | |||
合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合計 | 54.35 | 54.35 |
|
|
2 | 三公 經費小計 | 7.30 | 7.30 |
|
|
3 | 一、因公出國(境)費 |
|
|
|
|
4 | 其中:教學科研人員因公出國(境)費 |
|
|
|
|
5 | 其他因公出國(境)費 |
|
|
|
|
6 | 二、公務用車購置及運維費 |
|
|
|
|
7 | 其中:公務用車購置費 |
|
|
|
|
8 | 公務用車運行維護費 | 2.66 | 2.66 |
|
|
9 | 三、公務接待費 | 4.64 | 4.64 |
|
|
10 | 四、會議費 | 12.05 | 12.05 |
|
|
11 | 五、培訓費 | 35 | 35 |
|
|
****2023年單位預算信息公開情況說明
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》規定,現將****2023年單位預算公開如下:
一、單位職責及機構設置情況
單位職責:
我單位是****中學,承擔初中教育教學工作。
機構設置:
單位機構設置情況
單位名稱 | 單位性質 | 單位規格 | 經費保障形式 |
**** | 事業 | 正科級 | 財政性資金基本保證 |
二、單位預算安排的總體情況
按照預算管理有關規定,目前我省單位預算的編制實行綜合預算管理,即全部收入和支出都反映在預算中。
1、收入說明
反映本單位當年全部收入,2023年預算收入7269.90萬元,均為一般公共預算撥款。
2、支出說明
收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映****年度單位預算中支出預算的總體情況。2023年支出預算7269.90萬元,其中基本支出6892.10萬元,包含人員經費6469.79萬元和日常公用經費422.31萬元;項目支出377.80萬元,主要為:ZK-(公用經費)提前2023年城鄉義務教育中央補助(直達資金冀財教[2022]179號)377.00萬元、ZK-(困難生補助)提前2023年城鄉義務教育中央直達資金(冀財教[2022]179號)0.80萬元。
3、比上年增減情況
2023年預算收支安排7269.90萬元,較2022年預算收支安排5007.02萬元增加2262.88萬元,,其中:基本支出增加2233.64萬元,主要為增加人員經費2196.87萬元和日常公用經費36.77萬元;項目支出增加29.24萬元。
三、機關運行經費安排情況
****事業單位,公用經費422.31萬元的安排主要包括辦公費26.35萬元,印刷費1.61萬元,水費8.67萬元,電費20.59萬元,郵電費22.50萬元,取暖費34.20萬元,物業管理費16.06萬元,差旅費110.00萬元,維修(護)費14.01萬元,會議費12.05萬元,培訓費35萬元,公務接待費4.64萬元,工會經費54.93萬元,福利費39.19萬元,公務用車運行維護費2.66萬元,其他商品和服務支出12.62萬元,辦公設備購置費7.23萬元。
四、財政撥款 三公 經費預算情況及增減變化原因
2023年我單位 三公 經費為54.35萬元,其中公務用車購置及運維費2.66萬元,公務接待費4.64萬元,會議費12.05萬元,培訓費35.00萬元,與2022年三公經費預算持平。
五、預算績效信息
1、ZK-(公用經費)提前2023年城鄉義務教育中央補助(直達資金冀財教[2022]179號)績效目標表
績效目標 | 1.補助學校公用經費,改善辦學條件。 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 補助公用經費學生數 | 補助公用經費學生數 | 4032人 | 按文件要求 |
質量指標 | 撥付足額率 | 每年實際撥付補助公用經費資金占應撥付資金百分比 | 100% | 按文件要求 | |
時效指標 | 補助公用經費資金撥付及時率 | 補助公用經費資金撥付及時率 | 100% | 按文件要求 | |
成本指標 | 生均補助標準 | 生均補助標準 | 935人/年 | 按文件要求 | |
效益指標 | 可持續影響指標 | 業務保障能力提升情況 | 業務保障能力提升情況 | 100% | 按文件要求 |
經濟效益指標 | 資金使用效益 | 資金使用效益 | 100% | 按文件要求 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 學校滿意度 | 對資金到位的滿意程度 | 98% | 按文件要求 |
2、ZK-(困難生補助)提前2023年城鄉義務教育中央直達資金(冀財教[2022]179號)績效目標表
績效目標 | 1.補助家庭困難學生,使家庭困難學生家庭環境得到緩解。 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據 |
產出指標 | 數量指標 | 貧困學生資助人數 | 貧困學生資助的人數 | 12人 | 按文件要求 |
質量指標 | 資金使用合規率 | 資金使用合規率 | 100% | 按文件要求 | |
時效指標 | 及時發放率 | 資金發放及時發放比率 | 100% | 按文件要求 | |
成本指標 | 每學生資助金額 | 每學生資助金額 | 312.5元/人/學期 | 按文件要求 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 困難家庭學生家庭環境得到緩解 | 困難家庭學生家庭環境得到緩解 | 有所緩解 | 按文件要求 |
經濟效益指標 | 資金使用效益 | 資金使用效益 | 100% | 按文件要求 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受助學生滿意程度 | 滿意學生的比例占調查總人數的比例 | 98% | 按文件要求 |
六、政府采購預算情況
2023年,****安排政府采購預算13.86萬元。具體內容見下表。
單位政府采購預算
360125**** | 單位:萬元 | ||||||||||||||
政府采購項目來源 | 采購物品名稱 | 政府采購目錄序號 | 計量 單位 | 數量 | 單價 | 政府采購金額(當年部門預算安排資金) | 2023年預留中小微企業份額 | ||||||||
項目名稱 | 預算 資金 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 財政專戶核撥 | 單位 資金 | 財政撥 款結轉 | 非財政 撥款結 轉結余 | ||||||
學生凳 | 4.8 | 學生凳 | A0603 | 個 | 600 | 0.008 | 4.8 | 4.8 |
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| 4.8 |
空調 | 4.56 | 空調 | A****1804 | 臺 | 12 | 0.38 | 4.56 | 4.56 |
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| 4.56 |
圖書架 | 2.7 | 圖書架 | A0606 | 套 | 18 | 0.15 | 2.7 | 2.7 |
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| 2.7 |
打印機 | 1.8 | 打印機 | A****1003 | 臺 | 10 | 0.18 | 1.8 | 1.8 |
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| 1.8 |
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注:同一采購目錄序號的物品,其單價會因配置規格不同而變動,均符合資產配置標準。涉密采購事項按照相關規定執行。
七、國有資產信息
****上年末固定資產金額為3017.22萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產總額為42萬元,****政府采購目錄中的,****政府采購預算。
單位固定資產占用情況表
360125**** | 截止時間:2022-12-31 | |
項 目 | 數量 | 價值(金額單位:萬元) |
資產總額 |
| 3017.22 |
1、房屋(平方米) | 10086.8 | 416.80 |
其中:辦公用房(平方米) | 10086.8 | 416.80 |
2、車輛(臺、輛) | 2 | 39.50 |
3、單價在20萬元以上的設備 | 1 | 40.35 |
4、其他固定資產 | 109247 | 2520.57 |
八、名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入:指除 一般公共預算撥款收入 、 事業收入 等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
7、 三公 經費:納入省級財政預算管理的 三公 經費,是指預算部門單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關運行費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
10、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
九、其他需要說明的事項
我單位無其他需要說明的事項。
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